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公开时间:2026年9月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统—实施的重大犯罪案件,行使检察权。3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉.
我院独立核算机构1个,是独立编报预算的单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为960.52万元。与上年度相比,收入、支出总计各减少48.96万元,下降4.9%。主要变动原因是本年度采购项目较少。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计960.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入694.48万元,占72.30%,其他收入255.77万元,占26.63%。年初结转结余10.27万元,占比1.07%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计960.52万元,其中:基本支出841.6万元,占87.62%;项目支出118.89万元,占12.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为694.48万元。与上年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少93.09万元,下降11.82%。主要变动原因是本年度采购项目较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出694.48万元,占本年支出合计的72.30%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少93.09万元,下降11.82%。主要变动原因是本年度采购项目较少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出694.48万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出535.49万元,占比77.11%;住房保障支出为48.56万元,占比6.99%;社会保障和就业支出72.94万元,占比10.50%;卫生健康支出为37.49元,占比5.40%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为694.48万元,完成预算100%。其中:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):支出决算为416.6万元,完成预算100%。一般公共服务(类)公共安全支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为118.89万元,完成预算100%。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为48.56万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为46.92万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为26.02万元,完成预算100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.87万元,完成预算100%。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.62万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出575.59万元,其中:
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为5.88万元,完成预算100%,较上年度减少57.91万元,下降90.78%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.37万元,占91.33%;公务接待费支出决算0.51万元,占8.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少57.91万元,下降**%。主要原因是本年度无公务车辆购置。
公务用车运行维护费支出5.37万元。主要用于各项检察业务工作和办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.51万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.48万元,下降48.49%。主要原因是厉行节俭。其中:
国内公务接待支出0.51万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,41人次(不包括陪同人员),共计支出0.51万元,具体内容包括:内江市检察机关到我州开展对口援助工作支出1300元、州检察院“五强”基层院建设调研工作支出830元、茂县检察院到我院开展调研交流工作支出830元、松潘检察院到我院调研交流工作支出980元、州检察院调研工作支出672元、州检察院到我院开展全州检察机关宣传工作支出494元。
外事接待支出0万元,我单位无此项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年度,黑水县人民检察院机关运行经费支出65.64万元,比上年度减少1.73万元,下降2.57%。主要原因是厉行节俭。
(二)政府采购支出情况
2025年度,黑水县人民检察院政府采购支出总额0万元。本单位2025年度未发生采购项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,黑水县人民检察院共有车辆5辆,其中:执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2025年度,组织对中央专项项目开展了事前绩效评估,对本项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成黑水县人民检察院2025年度绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):指副县级领导干部绩效。
10.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指公职人员基本工资、津贴补贴、公用经费等。
11.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指检察业务办案经费及设备经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业外单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业外单位职业年金缴费支出(项):指职业年金的缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位缴费基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):指单位缴费公务员补充医疗保险支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)公积金(项):指单位缴纳公积金支出。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件1
黑水县人民检察院
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。检察院为州本级一级预算单位,内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
(二)机构职能。人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统—实施的重大犯罪案件,行使检察权。2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(三)人员概况。总编制22名,其中:政法专项编制19名,行政工勤编制3名。在职人员总数 22名,2025年年末在职实有人数为22人:其中行政人员19人,工勤人员3人,其中:在职政法干警19名,行政工勤3名,离休人员1人,退休人员18人,抚养人员2人。书记员9人,临聘3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2025年部门财政资金总收入694.48万元。其中:行政经费416.60万元,一般行政管理事务118.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出46.92万元,机关事业单位职业年金缴费支出26.02万元,行政单位医疗30.87万元,公务员医疗补助6.62万元,住房公积金48.56万元。
(二)部门财政资金支出情况。2025年总支出694.48万元,其中基本支出为575.59万元,项目支出为118.89万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.行政运行:主要是用于保障县检察机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、检察院绩效考核等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置、公务接待、公务用车购置和运行维护费等日常公用经费。
2.一般行政管理事务:主要用于省、州、县办案人员的开支,及办案设备的购置更新。
3.医疗保障:主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出:用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5.养老保险支出:用于机关单位按照规定为职工缴纳的机关养老保险缴费支出。
6.职业年金支出:用于机关单位按照规定为职工缴纳的机关职业年金缴费支出。
(二)专项预算管理。
中央政法纪检监察转移支付资金118.89万元。办案经费118.89万元,装备经费0万元。
四、预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
(1)履职效能。“目标制定”自评质量标总分15分,自评得分15分。
1.数量指标得5分,我院2025年案件办理数量及结案数量均达标。
2.满意度指标得5分,2025年我院满意度设定指标大于等于95%,通过年底问卷调查我院满意度为100%,该指标得分5分。
3.社会成本指标得5分,2025年我院财政资金均足额到位,资金到位率为100%,该指标得分5分。
(2)预算管理。“目标制定”自评质量标总分25分,自评得分17.81分。
1.预算编制质量指标分值8分,自评得分8分。
2.支出执行进度指标值6分,自评得分3.41分。
3.预算年终结余指标分值2分,自评得分1.9分。
4.严控一般性支出指分值5分,自评得分4.5分。
(3)财务管理。“目标制定”自评质量标总分10分,自评得分10分。我院制定了经费管理办法指导日常经费规范支出,按照不相容岗位相分离的原则,设置财务负责人、资产管理人、会计、出纳等岗位,并规范相应工作职责。资金使用中按照预算进行安排,不存在虚列支出、超范围超标准使用经费等情况。
(4)资产管理。“目标制定”自评质量标总分9分,自评得分5.4分。部门人均资产增长率为-12.89%,同期省直行政事业单位人均资产变化率为-3.49%,-12.89%≤-3.49%,得0.9分;同期省级财政收入增长率为17.1%。-12.89%<0,得0.9分。;本单位两年均无闲置资产得3分。
(5)采购管理。“目标制定”自评质量标总分6分,自评得分6分。我院2025大力支持中小企业发展,在采购预算中单独列示,且支付金额于预算数相等,无扣分。
(二)部门预算项目绩效分析。
(1)项目决策。“目标制定”自评质量标总分12分,自评得分12分。2025年度我院转移支付资金等项目按照资金使用用途即预期实现目标,在财政资金安排前进行绩效目标设置并按期完成项目入库工作。转移支付资金项目是根据目标设定资金到位率、资金支付率、装备购置数量、装备购置验收合格率等三级指标,通过项目年度实施自评,项目达到预期效果。
(2)项目执行。“目标制定”自评质量标总分12分,自评得分12分。各项目在实施过程中资金到位率和支付均均满足设定目标,在实施过程中经费不足,及时作出调整向财政申请资金追加,最终顺利完成全年预期目标。各项目实施后其设定的社会效益指标和满意度指标均达预期,项目执行达预期目标。
(3)目标实现。“目标制定”自评质量标总分11分,自评得分11分。所有项目均顺利完成年初设定目标,未出现目标偏离情况,项目实施有效缓解当事人困难、提升检察干警工作积极性、保障检察设施设备提到提升,维护了社会和谐稳定,提升了社会满意度
(三)结果应用情况。
我院决算执行情况合理,在预算范围内执行,将预算实际高效的运用于单位运行情况,不超支,不滞后,着力提升工作实效,圆满完成年度目标任务。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。在财政资金整体支出中,县检察院非常重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,认真地完成了2025年的部门预算编制工作,取得了较好的预算执行效果。预算绩效自评得分89.21分
(二)存在问题。进一步规范会计行为。加强财务人员业务知识的提升,及时做好月度和年度会计处理,严格预算资金管理和使用,规范和完善各项费用审签报销制度。
(三)改进建议。加强财务人员的业务知识的培训力度,特别是新时期下的会计制度、业务知识的学习。
黑水县人民检察院
2026年3月26日
附件2
黑水县人民检察院
2025年度
部门预算项目支出绩效自评表
|
主管部门 |
黑水县人民检察院部门 |
实施单位 (盖章) |
黑水县人民检察院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
项目实施保障了基层检察院办案经费和业务装备经费,提高了检察机关运行效率,为县域经济发展创造了良好的营商和乐居环境,检察公信力不断提升。 |
项目已完成 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
充分发挥检察监督职能,按照四大检察十大业务工作要求依法履职,全面提升监督职能;加强队伍建设,提升检察队伍整体职业素养,维护法律的公平正义;,保护未成年人合法权益,深度参与社会综合治理,广泛开展法律宣传等工作维护社会稳定和长治久安。根据检察工作开展需要,完善检察业务装备配置,逐步实现检察规范化、信息化、智能化发展要求。 |
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|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
121.00 |
99.16 |
81.95% |
10 |
|
厉行节俭 |
|||
|
其中:财政资金 |
0.00 |
121.00 |
99.16 |
81.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
案件办理数量 |
≥ |
54 |
案件数 |
54 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
案件办结率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
案件超期案件数 |
= |
0 |
案件数 |
0 |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办案条件和办案质量 |
定性 |
显著改善 |
|
显著改善 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
打击犯罪,维护社会稳定 |
定性 |
显著改善 |
|
显著改善 |
5 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
加强公益诉讼对县内生态环境的监督 |
定性 |
显著加强 |
|
显著加强 |
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度指标 |
≥ |
95 |
个(台、套、件、辆) |
95% |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
99.16 |
万元 |
81.95% |
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作开展所需经费得到充分保障,检察队伍建设及检察宣传等相关工作所需经费得到充分保障。 |
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|
存在问题 |
预算执行进度缓慢 |
|||||||||
|
改进措施 |
结合上一年度预算安排情况,提前进行预估预判,做好预算安排,待资金下拨后及时进行调整预估数据并及时完成相关支付,提高资金支付率 |
|||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
部门名称 |
黑水县人民检察院部门 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
694.48 |
694.48 |
|
|||||
|
年度总体目标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届四中全会精神,坚持党对检察工作的绝对领导,深入领会“两个确立”的决定性意义,做到“两个维护”,紧扣县委争创“五个示范”、建成“五个家园”战略部署,依法能动履职,抓重点、求突破,补短板、强职能,推动“四大检察”全面协调充分发展,为建设社会主义现代化提供有力法治保障。提高对资金的审批使用率,保障全院干警切身利益,提高干警办案干事的积极性。 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
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四、把法律监督贯穿始终,落实落细推动四大检察提质增效 |
认真贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见,优化法律监督体系,提高法律监督能力。坚持问题导向,补齐检察工作短板弱项,推动“四大检察[1]”“十大业务”全面协调充分发展。积极推进侦协办实质化运行、宽严相济刑事司法政策、认罪认罚从宽、民事行政检察精准监督等工作,维护司法公正公信。有序拓展公益诉讼保护范围,注重加强“益心为公”平台运用和跨区域检察协同履职,切实履行好“公共利益代表”的神圣职责。协同监委等部门持续推进,加大行贿、腐败犯罪惩治力度。持续深化法律监督模式系统性重塑变革,强化检察业务数据分析研判,选准载体、专项带动,推动监督效果由一案一事拓展到类案办理、同类问题处理,着力提升法律监督质效 |
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一、把服务保障贯穿始终,全力助推发展高质量治理现代化 |
聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击各类违法犯罪,维护安全稳定的社会环境。深化检察环节诉源治理,全力排查、化解社会矛盾风险隐患,促进提升社会治理效能。严惩群众反映强烈的多发性侵财犯罪、电信网络犯罪、环境资源犯罪和食品药品安全犯罪,加大对妇女儿童、农民工等弱势群体的司法保护力度。充分发挥服务保障作用,助力巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴。 |
||||||
|
二、把政治建设贯穿始终,坚持党对检察工作的绝对领导 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,深入学习和贯彻党的二十大精神,持续巩固主题教育活动成果,坚决捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。严格执行《中国共产党政法工作条例》,严格落实重大事项请示报告制度,确保各项检察工作围绕党和国家工作大局开展。全面加强党的建设,推动主题教育常态化长效化,以党建带动业务强起来、队伍强起来。 |
||||||
|
三、把严管厚爱贯穿始终,着力促进过硬红原检察队伍建设 |
深化党建业务共融共促,促进检察干警政治能力、业务能力“双提升”。持续优化队伍结构,实现人、岗、案(事)相适,让每名干警都能够发挥最大作用、有更大作为。坚持领导干部带头办案,健全实战化、精准化、科学化培训机制,全方位提升干警综合素能。压紧压实“两个责任”,严格执行“三个规定[4]”和新时代政法干警“十个严禁”,营造风清气正检察政治生态。以改革创新为根本动力,以科技强检为重要支持,务实推动检察工作自身高质量发展。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
案件办理数 |
≥ |
89 |
案件数 |
20 |
|
|
质量指标 |
案件办结率 |
= |
100 |
% |
10 |
||
|
时效指标 |
案件超期案件数 |
= |
0 |
案件数 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善办案条件和办案设施设备 |
定性 |
显著改善 |
|
10 |
|
|
社会效益指标 |
打击犯罪,维护社会稳定 |
定性 |
有效维护 |
|
5 |
||
|
生态效益指标 |
加强公益诉讼对县内环境的保护 |
定性 |
显著加强 |
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5 |
||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
694.48 |
万元 |
20 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件: